Conoce más, sobre la Forma 1099: Fechas Límite, Sanciones Y Requisitos De Presentación Para 2019/2020, en los Estados Unidos.
Si eres trabajador por cuenta propia o trabajas como contratista, debes completar el Formulario 1099.
Considerando que esto es importante para muchas personas, hemos proporcionado toda la información necesaria para presentar este formulario en 2021 y 2022, desde plazos de presentación y reclamos hasta multas. y formularios relacionados 1099.
Investigamos para ti y te invitamos a continuar leyendo el presente artículo hasta el final, en el encontrarás toda la información que requieres sobre este tema.
¡Sigue Leyendo! y conoce más sobre la Forma 1099: Fechas Límite, Sanciones Y Requisitos De Presentación Para 2019/2020, en los Estados Unidos.
¡¡¡Comencemos!!!
TABLA DE CONTENIDO
- 1 ¿Qué Es Una Forma 1099 Y Para Qué Sirve?
- 2 Fechas Límites Para Entregar La Forma 1099 de 2019
- 3 Preparando Una Forma 1099 En Seis Pasos
- 4 Requisitos De Presentación Estatales De La Forma 1099
- 5 Sanciones Por Presentación Tardía
- 6 ¿Qué Pasa Si Hay Un Error En La Forma 1099?
- 7 Consejos Finales
- 8 Preguntas Frecuentes
¿Qué Es Una Forma 1099 Y Para Qué Sirve?
El formulario 1099 es un registro del dinero que le entregó o pagó una persona o entidad que no sea su empleador.
Los pagadores, deben completar y enviar el Formulario 1099 al destinatario y al IRS.
Como explicaremos en detalle más adelante, existen diferentes versiones de este formulario, cada una con una función específica.
Sin embargo, habrá alguna diferencia para el año fiscal 2022.
Según la Ley de programas de ayuda de EE. UU., si su empresa utiliza un puente de pago (PSE) de terceros como PayPal, Amazon o Venmo, debe informarlo antes de abril de 2023 en el formulario 1099-K.
La Forma 1099, es un archivo de testimonio de impuestos del Internal Revenue Service, que se usa para reportar pagos hechos a personas no empleadas.
Como contratistas o trabajadores independientes, a lo largo de un año fiscal.
Generalmente, se debería exponer una forma 1099 por cada individuo a la que un empleador le haya pagado:
- Al menos $ 600 dólares en servicios, alquileres, premios o galardones, y cualquier otro tipo de pago.
- $ 10 en regalías o pagos a corredores en vez de dividendos de intereses exentos de impuestos.
- Ingresos brutos a un jurista.
Además, cualquier ingreso de cualquiera de los siguientes debe declararse mediante el Formulario 1099:
- Puntos por mercadeo directo de al menos $5,000 en productos de consumo para reventa en cualquier lugar que no sea su agencia de mercadeo minorista permanente.
De lo contrario, los pagos no informados en el Formulario 1099 incluyen:
- En primer lugar, un pago a la empresa (a menos que se considere un «pago declarable» o que sea un abogado, se le proporcionará un Formulario 1099 independientemente del estado de la empresa).
- Ingresos de los empleados (declare los ingresos en el formulario W-2).
- Pagos a empresas exentas de impuestos en los Estados Unidos, Distrito de Columbia, territorios de los Estados Unidos u otros regímenes.
Fechas Límites Para Entregar La Forma 1099 de 2019
El plazo del 31 de enero sólo se aplica a la forma 1099-MISC, con una cantidad en el recuadro 7, Compensación de no empleados.
Mientras que la fecha límite de presentación de las demás formas (1099 y 1096), sigue siendo el 28 de febrero de 2020 si se presentan en papel, y el 31 de marzo de 2020 si se presentan electrónicamente.
Forma | Fecha Límite De Envío A Los Contratistas/Trabajadores Independientes | Vía Correo, Fecha Límite De Envío A IRS | Vía Internet. Fecha límite De Envío A IRS |
1099-MISC (Solo NEC) |
31 de Enero de 2020 |
31 de Enero de 2020 |
|
1099-MISC (Otras formas) |
28 de Febrero de 2020 |
31 de Marzo de 2020 |
|
1099-DIV | |||
1099-INT | |||
1099-R |
Preparando Una Forma 1099 En Seis Pasos
Aquí, dejaremos seis pasos simples para ayudarlo a preparar su 1099 mientras cumple con las pautas del IRS y los requisitos de la solicitud.
Revisar Todo El Trabajo Realizado Durante El Año
Asegúrese, de tener toda la información sobre sus contratistas, empleados y proveedores antes de comenzar el proceso.
Debem tener un Formulario W-9 completo para cada uno de ellos, incluido su nombre completo, dirección y Número de Seguro Social (SSN) o Número de Identificación del Empleador (EIN).
Ahora, antes de iniciar el proceso, debe consultar con cada contratista para ver si alguna información ha cambiado.
Si el socio, no presenta el W-9 u omite información específica, puede retener el 28% del pago y enviarlo directamente al IRS.
Esto se llama «Memoria De Repuesto«.
Descargar Formulario 1099
Una vez, que tenga toda la información que necesita, es hora de obtener un Formulario 1099.
No puede usar un Formulario 1099-MISC del IRS descargado o una plantilla.
Si está realizándolo en papel, deberá usar un formulario especial que puedan leer los escáneres del IRS, que se usan para procesar todos los formularios 1099.
Puede llamar al 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676) o visite su sitio web.
Imprima, el formulario 1099 aquí.
Hay otras fuentes, de las que puede obtener estos formularios. Puede solicitarlos en algunas tiendas de suministros de oficina o puede usar un software financiero como QuickBooks para crear, distribuir y enviar formularios 1099 en línea.
También, puede comprar formularios 1099 preimpresos, que le permiten imprimir toda su información de QuickBooks directamente en la sección correspondiente del formulario 1099.
Complete El Formulario
Ahora, que tiene la información y los formularios de su contratista, es hora de completarlos:
- Comience, con su número de identificación fiscal federal, que puede ser un SSN o un EIN.
- Luego, agrega los datos del contratista, incluido su SSN o EIN.
- Cada 1099, también debe incluir el monto pagado al contratista, ingresado en la casilla 7 con el encabezado «Compensación Para No Empleados«.
- Si está, reteniendo algún pago de un socio (por ejemplo, porque necesita presentar la «Retención Alternativa» anterior), también debe completar el casillero 4 o 11 para impuestos sobre la renta federales o estatales.
- Por último, comprueba que toda la información es correcta.
- Repita esto para cada contratista con el que haya trabajado.
Enviar Formulario
La siguiente parte del proceso, es enviar el formulario.
Debe enviar o enviar por correo la copia B 1099 de cada contratista antes del 1 de febrero.
Como ha visto antes, el incumplimiento de los plazos puede dar lugar a sanciones.
Estos formularios, deben entregarse a los contratistas a tiempo, ya que deben pagar impuestos, informar ganancias brutas y al final de la presentación de 1099-MISC.
Presente El Formulario 1096 Con El IRS
El Formulario 1096, resume su declaración de impuestos total, en este caso 1099.
Si presenta la declaración por correo, debe enviar el Formulario 1096 y una copia de cada 1099 A al IRS antes del 29 de febrero. presentado antes del 31 de marzo.
Anota Todas Tus Declaraciones
Finalmente, recuerde guardar una copia C de su documento en caso de que tenga alguna pregunta o inquietud sobre la información que proporcionó al IRS.
Requisitos De Presentación Estatales De La Forma 1099
Estados Donde Es Aplicado El Programa Combinado Estatal/Federal
Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Georgia, Hawai, Idaho, Indiana, Kansas, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Misisipi, Missouri, Montana, Nebraska, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina Del Norte, Dakota Del Norte, Ohio, Carolina Del Sur, Vermont, Virginia, Wisconsin.
Estados Sin Requisitos Para Presentación De La Forma 1099-MISC
Alaska, Florida, Illinois, Nevada, New Hampshire, Carolina del Norte, Nueva York, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Washington, Wyoming.
Estados Que Requieren La Presentación De La Forma 1099-MISC
Kentucky, Rhode Island, Utah, Virginia Occidental.
Estados Que En Cuanto A Los Requisitos De Presentación De La Forma 1099-MISC Exigen Una Presentación Separada O No Tienen Procedimientos Claros
Iowa, Massachusetts, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Washington DC.
Sanciones Por Presentación Tardía
Las multas fluctúan entre los $50 y los $550 por cada forma 1099, y el monto de la misma dependerá de la tardanza en la presentación de los correspondientes formularios.
Multa por forma | Cantidad de tiempo tardío en enviar la forma |
$ 50 | Más de 30 días |
$ 110 | antes del 1 de Agosto de 2020 pero con más de 30 días |
$ 270 | Remitida el 1 de Agosto de 2020 o, después |
$ 550 | No fue enviada la forma |
La pena máxima es de 1.113.000 dólares para las empresas pequeñas.
En todos los casos, IRS considera que una pequeña empresa haya ganado un promedio de $5 millones o menos correspondiente a ingresos anuales durante los tres últimos años fiscales.
¿Qué Pasa Si Hay Un Error En La Forma 1099?
Si, cometió un error al preparar el formulario 1099, y, lo encontró antes de enviarlo, corríjalo.
Como resultado, hay un retraso de un mes entre la entrega del formulario a los empleados y el envío del formulario al IRS.
Ahora, si descubre un error después de enviar su formulario al IRS, debe completar un Formulario 1099 revisado.
Para hacerlo, marque la casilla «Revisiones» en la parte superior y no olvide cambiar la tabla 1096 si la revisión afecta los totales de esta tabla.
Consejos Finales
Forma 1099: Fechas Límite, Sanciones Y Requisitos De Presentación Para 2019/2020
Queremos, que se sienta preparado, informado y preparado para las solicitudes 1099, los plazos y las sanciones.
Por otro lado, dependiendo de sus requerimientos, puede tener una versión en papel o electrónica del 1099.
Es decir, si estás presentando 250 o más declaraciones por año, debes hacer el proceso electrónicamente.
De lo contrario, es mejor presentar una declaración en papel y enviarla al IRS.
Preguntas Frecuentes
Es posible, que pueda obtener una prórroga automática de 30 días para presentar el formulario 1099 u otras declaraciones de impuestos.
Para obtener esta extensión, debe completar y presentar el formulario 8809 del IRS antes de la fecha de vencimiento (31 de enero del año siguiente al año fiscal).
Puede, enviar el formulario por correo o presentarlo en línea utilizando el sistema de IRS, el cual es el mismo que utilizaría para presentar la forma 1099 electrónicamente.
Con esta información, llegamos al final de nuestro artículo, no sin antes desearte mucho éxito en tus trámites
Deseamos que la información que te suministramos en este artículo sobre el tema: “Forma 1099: Fechas Límite, Sanciones Y Requisitos De Presentación Para 2019/2020,”, en los Estados Unidos, sea de gran ayuda para ti.
Gracias por leernos…
¡¡¡Nos Vemos En otra oportunidad!!!